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1、認真貫徹執行國家有關法律、法規和財務規章制度,堅持勤儉節約辦事的方針,經費實行“收支兩條線,專款專用”的原則,一切經費收支須照章辦事。
2、嚴格收款收據(財務部門統一印制的行政事業性收款收據)的領發稽核和交銷制度、防止工作中的貪污、舞弊、盜竊及丟失票據現象。嚴格按照財政、物價部門核實的收費項目、性質和標準亮證收費,不準擅立收費項目、擅自提高或降低收費標準。收費人員將收費款項按規定的手續、時間及時上繳財政專戶,不得自存,坐支和挪用,做到賬清、票清、款清。
3、嚴格財經紀律,不準私設“小金庫”,不準貪污挪用,不準公款私存,嚴禁白紙發票報帳。
4、嚴格遵守《現金管理條例》,不準坐支、挪用,不準私借公款,工作人員因公差等借資,須經主管財務的領導審批,返回單位后及時報帳歸還,凡丟失公款一律由個人負責賠償。
5、報賬員及時與財政結算款項,經費由財政部門下撥后,專款存儲,專款專用。辦公經費實行計劃管理,統籌兼顧,保證基本開支,壓縮不必要的支出。
6、嚴格執行“收支兩條線”。幾涉及支出事項一律實行“五人會審制度”,五人會審由局長、主管財務的副局長、紀檢組長、事務主管人員和報賬員組成。所有支出票據內容必須符合有關財政法規、票據管理辦法的規定和要求,內容真實、完整、合法、用途清楚、時間準確、摘要明了、大小寫人民幣金額相符,必須按規定審批后方可報帳。
7、交通工具、辦公設備、專用設備的購置按政府采購管理辦法的規定執行。本局所有財物等一切采購行為均由各站、股(室)填寫好采購物品申報單報分管領導、局長審批后,方能采購,辦公室造冊登記。各站、股(室)使用的財產由站、股(室)負責人負責經管。年終盤底時如發現人為因素丟失損毀,必須追究有關人員的責任,該賠償的要賠償。對公物處置和拍賣,必須請示領導同意并報國資部門辦理手續。
8、會議費等開支,嚴格按縣委、縣政府、縣財政文件規定及上級主管部門發文精神報帳。
9、打印各種材料原則上到局里打印,確需到外面打印需經分管辦公室領導審查同意后定點打印。