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局開展了小金庫”專項治理自查自糾工作,為認真貫徹落實年3月中央治理“小金庫”工作領導小組印發了關于做好年“小金庫”治理工作的通知》文件精神。現總結如下。
一、自查自糾的內容
(一)違反法律法規及其他有關規定。均納入治理范圍。重點是近年以來各項“小金庫”資金的收支數額,以及年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產。對設立“小金庫”數額較大或情節嚴重的應追溯到以前年度。
二、局自查自糾的方法和步驟
(一)動員部署。單位成立領導小組和工作機構。召開相關會議進行動員部署。把專項治理工作擺上重要議事日程,加強領導,健全機制,深入做好思想發動、政策宣傳、計劃制定和安排布置工作。
(二)自查自糾。依照通知要求。對自查中發現的違法違規問題自覺糾正。
三、自查自糾的做法
(一)加強組織領導。單位成立治理“小金庫”工作領導小組。研究制定有關治理措施,協調解決有關重要問題。領導小組辦公室主要負責“小金庫”治理的日常組織協調工作。
(二)做好宣傳發動。充分利用各種渠道。對加強信息溝通,促進工作深入開展。
(三)落實舉報制度。認真做好舉報的受理工作。指定專人負責,做到件件有交待、事事有著落。認真執行信訪工作失密制度,切實維護舉報人的合法權益,對打擊報恩舉報人的依法依紀從嚴懲辦。
四、自查自糾的結果
(一)依照有關文件的要求。局財務管理均依照國家有關財經法規執行,收入、支出全部納入財務部門法定帳目統一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的小金庫”
(二)自我局成立以來。從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。從制度上保證財務管理的規范性、嚴謹性和有效性。
(三)單位監管使用的票據由財務人員統一管理。依照有關的票據登記制度設置票據登記薄。
(四)依照財政集中支付要求。依照現金管理有關規定,嚴禁設“小金庫”財務報銷嚴格依照財務制度執行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私設私存私放。
對我局起到警示作用。同時,經過自查。將建立長效監督機制,提高財務透明度,嚴防“小金庫”呈現。今后,將嚴格落實財經紀律,管好、用好公私財物,杜絕違反財經紀律事件的呈現。